контакт‑центр 0800 750 570
 
 
   
Восстановление пароля    
Регистрация    
Проход по ссылкам навигацииТовары и услуги > Клуб бухгалтеров > Архив событий > График семинаров Зима 2013 > Донецк > 7 февраля
Проход по ссылкам навигации
Главная
О компании
Контакты
Новости компании
Товары и услуги
Подписное агентствоРазвернуть Подписное агентство
Директ-маркетинг
Клуб бухгалтеровРазвернуть Клуб бухгалтеров
Экспресс-доставка
Вакансии
Регистрация
Корзина пуста

Семинары

Семинар Игоря Сичеславского
"07" февраля 2013 года
(четверг)


СПОРЫ С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ
Для собственников, руководителей, главных бухгалтеров и юристов

Консультант: Игорь Сичеславский

Собственник и Директор по правовой работе ООО «Юридического бюро Сичеславского», практикующий адвокат и юрист с более чем 16-летним стажем работы в различных областях юриспруденции, автор статей в профессиональной прессе.
На счету Игоря Сичеславского более 60-ти процессов, выигранных в судах Украины, в том числе по наиболее резонансным делам.

Внимание!!!
Воспользуйтесь регистрацией на семинар через сайт! Это легко и удобно!


Подать заявку на участие в семинаре
Дата проведения:
07 февраля 2013 года
Время проведения:
с 10:00 до 17:00
Регистрация участников:
с 09:30 до 10:00
Адрес проведения:
г. Донецк, ул. Артема, д. 97, 5-й этаж
(Конференцзал в ОДО "УКРУГЛЕСНАБ" (здание бывшего Минугля Украины))

Программа семинара предусматривает рассмотрение широкого круга вопросов, связанных с работой предприятий с налоговыми органами. Рассмотрены способы работы с налоговой службой при проведении проверок и оформлении их результатов, налоговые последствия ряда сделок, которые ГНАУ трактует, как ничтожные. На семинаре будут рассмотрены конкретные случаи отказа налоговых органов включать в валовые расходы предприятий стоимость услуг, в том числе маркетинговых, а также рассмотрена судебная практика по данному вопросу. В ходе семинара Вы узнаете, когда стоит обжаловать налоговые уведомления по результатам проверки и как это сделать? Рассмотрен важный аспект, на который 95% предпринимателей не обращает внимание – административный протокол и чем его подписание может быть опасно для всего предприятия? В ходе семинара Вы узнаете, когда налоговая милиция имеет право возбудить уголовное дело о неуплате налогов и какие способы защиты следует избрать собственнику в этих случаях.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

  1. Налоговые проверки и оформление их результатов – на что обратить внимание?

    • Запросы органов ГНС о предоставлении налоговой информации – как законно отказать в предоставлении информации (п.20.1.6 Налогового кодекса).
    • Как вести себя учредителю или руководителю предприятия, если налоговая инспекция интересуется источниками его доходов?
    • Алгоритм действий при проведении документальных проверок органов ГНС: предоставление документов к проверке, отказ в предоставлении документов, действия налогоплательщиков при утере (изъятии) оригиналов документов.
    • Оформление и подписание акта проверки, возражения к акту проверки. Какие основные нарушения налоговая допускает при составлении Акта проверки? Снятие налогового кредита в Акте проверки (ссылка на данные Автоматизированной системы сопоставления налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов, в связи с фиктивностью сделок с контрагентами и т.п.) Как с этим бороться? Как обжаловать незаконные выводы Акта проверки?
    • Фиксация проведения проверки средствами аудио- и видеозаписи – неотъемлемое право предприятия. Право на привлечение третьих лиц в процессе проверки.
    • Законность проведения проверки – влияет ли законность проверки на признание её результатов?
    • Обжалование незаконной проверки – есть ли смысл обжаловать незаконность проверки – позиция Высшего административного суда.
  2. Налоговые последствия ничтожных сделок. Позиция налоговой службы по не включению в состав валовых расходов маркетинговых и иных услуг и практика судов по данному вопросу:

    • Понятие ничтожной сделки и практика судов по искам налоговой службы о признании сделки недействительной как заключенной с целью противоречащей интересам государства;
    • Оценка «бестоварной» сделки органами ГНС. Налоговые последствия «бестоварной» сделки. Как оценивают суды? Движение «активов» как основание признание хозяйственной операции;
    • Почему наличие налоговых накладных и не признание сделки недействительной недостаточно для подтверждения связи с хозяйственной операцией?
    • Какие действия и документы подтверждают реальность сделки и её связь с хозяйственной деятельностью предприятия?
    • Как доказать свое право на налоговый кредит при наличии в цепочке продаж «фиктивного» поставщика? Судебная практика по данному вопросу.
    • Почему органы ГНС не признают расходы на мерчандайзинг и прочие услуги и не включают их в расходы предприятия?
    • Как доказать наличие связи между операцией по оказанию услуг и хозяйственной деятельностью предприятия.
  3. Административный протокол при налоговой проверке – чем он опасен для предприятия?

    • Какие административные протоколы могут составить органы ГНИ после проведения проверки?
    • Какое правовое значение протокола об административном правонарушении?
    • Почему обязательно обжаловать административный протокол в случае непризнания результатов проверки и их дальнейшего оспаривания?
    • Чем грозит не оспоренное в суде постановление о наложении административного взыскания на процесс обжалования результатов проверки?
    • Действия должностного лица при получении протокола об административном правонарушении, процедура оспаривания.
  4. Налоговое уведомление по результатам проверки – платить или не платить? Перспективы административного обжалования. Определение перспективы спора с налоговыми органами в суде. Особенности производства по делам по обращениям органов ГНС (административный арест активов, взыскание налогового долга).

    • Когда процедура административного обжалования желательна?
    • Когда возникают обязательства уплаты начисленной суммы долга и пени?
    • Что делать, если пропущен 10-дневный срок обжалования налогового уведомления?
    • Законный срок обжалования налогового уведомления;
    • Способы погашения налогового долга органами ГНС (налоговый залог, арест активов, списание средств со счетов, принудительная продажа активов). Как противостоять органам ГНС в этих случаях. Судебная практика по данному вопросу.
  5. Процедура обжалования налогового уведомления в суде: основные моменты, на которые стоит обратить внимание. Доказывание в налоговых спорах.

    • Подготовка искового заявления – на что обратить внимание;
    • Кто обязан доказывать вину налогоплательщика, позиция истца и обстоятельства дела, которые следует исследовать, предмет доказывания;
    • Использование судебной практики при разрешении споров.
  6. Начало процедуры уголовного преследования по неуплате налогов – законность и способы защиты с учетом положений нового УПК.

    • Использование труда наемных топ-менеджеров. Работники и должностные лица предприятия, которые попадают в зону риска уголовного преследования;
    • Звонок из правоохранительных органов: как себя вести? Обязано ли предприятие предоставлять оригиналы и копии документов на запросы правоохранительных органов? Как следует давать ответы на такие запросы? В каких случаях работники предприятия обязаны давать пояснения правоохранительным органам? Могут ли вас обязать дать письменные пояснения и подписать протокол (акт отобрания пояснений)? Допрос свидетеля. Как себя вести на допросе? Обыск, изъятие вещей и документов по новому УПК. Способы защиты.
    • Делегирование полномочий должностного лица. Всегда ли делегирование полномочий исключает ответственность руководителя (должностного лица)? Ответственность служебных лиц предприятия после увольнения.
    • Когда у органов налоговой милиции возникает право на начало уголовного преследования должностных лиц предприятия?
    • Обжалование налогового уведомления в административном суде и его влияние на уголовное преследование;
    • Могут ли к служебным лицам предприятия применять взятие под стражу и в каких случаях по новому УПК?

Консультант: Игорь Сичеславский

Количество мест ограничено!

Стоимость участия для 1-го слушателя:
До 31 января включительно 1050,00 грн
только для клиентов «Меркурия» 950,00
и 850,00 грн./чел, для 3-х и более участников от одного предприятия
С 01 февраля 1150,00 грн
только для клиентов «Меркурия» 1050,00
и 950,00 грн./чел, для 3-х и более участников от одного предприятия

В стоимость входит:
  • консультационное обслуживание;
  • подборка материалов (Законодательная база) от консультанта семинара;
  • канцелярские принадлежности;
  • кофе-пауза;
  • обед.

Дата проведения семинара: 07 февраля 2013 года (четверг).
Время проведения: с 10:00 до 17:00.
Регистрация: с 09:30 до 10:00 (Во время регистрации в день семинара Вы получите полный пакет документов: оригинал счета, договор, акт выполненых работ, копии наших регистрационных документов).
Кофе-пауза: 12:00-12:20.
Обед: 14:20-15:00.

Адрес проведения семинара: г. Донецк, ул. Артема, д. 97, 5-й этаж (Конференцзал в ОДО "УКРУГЛЕСНАБ" (здание бывшего Минугля Украины))
Адрес проведения семинара на карте Донецка:

Увеличить карту

Контакт-центр: (062) 349-34-82, (062) 348-43-16 или (062) 348-43-17
(9:00-17:00, кроме субботы, воскресенья)
Подать заявку на участие в семинаре
X


Узнать подробную информацию о семинаре